• วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ในส่วนของหน่วยรับตรวจ/โครงการ ที่รับผิดชอบโดยให้ ครอบคลุมถึงกิจกรรม ของงาน/โครงการ ที่ระบุในแผนการตรวจสอบประจำปี
• จัดทำตารางเวลาการทำงาน (Time Schedule) และจำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรมหรือโครงการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
• ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบ และกำหนดการเริ่มงาน
• กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบงาน ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
• วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่สอบทาน
• จัดทำกระดาษทำการ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
• จัดทำรายงาน และควบคุมความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่กำหนด
• ปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
• รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
• สอบทานกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าขั้น ตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการ ตรวจสอบ และเอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้องชัดเจน และเชื่อถือได้
• ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาทีมให้มีศักยภาพ
• ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย